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Certaines entreprises passent régulièrement en revue leurs opérations et leurs transactions pour surveiller la conformité et détecter les sources de pertes de liquidités. Pour faire face au changement et à l’incertitude, d’autres entreprises cherchent à accroître leurs liquidités et à maximiser leurs flux de trésorerie. Même celles qui s’en sortent bien veulent augmenter et toujours avoir des liquidités, car la pression pour croître tout en gérant minutieusement les coûts est omniprésente.
Les entreprises qui souhaitent gagner en résilience et afficher une croissance durable peuvent compter sur nous pour les aider à découvrir les sources de pertes et à libérer des liquidités. Nous travaillerons avec vous pour dégager des liquidités des divers aspects clés de votre entreprise, comme la main-d’œuvre, les transactions, les dépenses en immobilisations et votre fonction fiscale, afin que vous puissiez atteindre vos objectifs à court et à long terme.
Nous appuyant sur la technologie et sur une communauté de professionnels de la résolution de problèmes aux savoir-faire étendus, nous avons créé une approche simple et intégrée pour libérer des liquidités.
Nous mobilisons l’expertise de nos groupes Services fiscaux et Conseils, qui nous confèrent l’expérience et l’envergure pour passer à l’action dès l’évaluation initiale de vos besoins.
En puisant dans diverses sources, nous pouvons vous aider à envisager tous les aspects et assurer les meilleurs résultats pour votre organisation.
Vous aurez des services accessibles par un seul point de contact, de façon à réduire les interactions et les demandes de données et à vous présenter une vue d’ensemble des avantages organisationnels, des progrès et des liquidités libérées.
Le service de contrôle diligent et de libération des liquidités est un service unique offert par PwC qui nous permet d’adopter une approche holistique et de réunir nos experts autour du concept d’obtenir des liquidités des activités quotidiennes et des activités fiscales périphériques. L’objectif est d’aider nos clients à créer des liquidités avec des services conçus de façon à créer de la valeur, à tirer parti des données et à améliorer l’expérience client grâce à un point de contact unique.
Nous offrons diverses solutions, que vous souhaitiez profiter de la gamme complète de services de RS&DE – notamment pour la préparation des demandes et la stratégie de présentation – ou obtenir un examen de vos demandes en cours et de vos systèmes. Nous avons conçu une méthode adaptée au cadre de réglementation applicable au programme, ce qui nous permet d’agir comme partenaire de confiance auprès de nos clients pour les aider à naviguer dans la complexité des évaluations d’admissibilité et autres exigences. Nous avons une grande expérience dans les contrôles fiscaux de l’ARC et, le cas échéant, les avis d’opposition et les litiges.
Nous aidons les entreprises à identifier les crédits d’impôt de recherche et développement aux niveaux fédéral et étatique, ce qui leur permet de bénéficier d’économies d'impôt en espèces pour les activités de recherche admissibles.
Nous combinons nos connaissances fiscales et nos services de R et D de pointe avec une application Web novatrice appelée Global Incentives Solutions, un logiciel de crédit d’impôt de R et D conçu pour détecter efficacement les dépenses de recherche admissibles dans le monde entier.
Notre approche progressive nous permet de mieux comprendre les projets planifiés/à venir ainsi que les investissements majeurs de nos clients et de créer ensuite une feuille de route des programmes gouvernementaux et non gouvernementaux de subventions et d’incitatifs auxquels l’entreprise pourrait être admissible. Nous aidons nos clients à préparer les demandes et offrons du soutien aux agences de financement pour assurer une conformité continue. Vous bénéficiez ainsi de nos connaissances approfondies et augmentez vos chances de voir votre demande acceptée.
Le système canadien des impôts indirects est complexe, car certaines provinces ont harmonisé les taxes de vente fédérale et provinciale, tandis que d’autres fonctionnent avec les deux systèmes en parallèle. Cette variation régionale fait en sorte qu’il est difficile pour les sociétés nationales et étrangères de se conformer au système fiscal.
Notre équipe Impôt indirect peut vous aider à formuler, à mettre en œuvre et à gérer un plan des taxes de vente de l’entreprise ainsi qu’à résoudre des problèmes tels que le recouvrement des taxes de vente non réclamées grâce à un examen complet et non intrusif réalisé par une équipe de professionnels chevronnés spécialisée dans l’impôt indirect.
L’examen des recouvrements d’impôts directs est une analyse diagnostique spécialisée des informations comptables sur lesquelles repose la déclaration de revenus de la société (semblable à l’examen de recouvrement des impôts indirects). Nous utilisons un logiciel spécialisé et des outils d’analyse exclusifs pour déterminer les paiements d’impôt de l’entreprise, d’impôt sur le capital et de retenues à la source. Cet examen – qui n’est pas un contrôle fiscal – peut générer des remboursements et des économies d’impôt permanentes, ainsi qu’un avantage fiscal pour vos états financiers. Il peut également donner lieu à une réduction des intérêts non déductibles et des pénalités découlant d’un contrôle des autorités fiscales, et peut inclure une revue détaillée de la stratégie et de la planification des immobilisations de l’entreprise pour optimiser la capitalisation des immobilisations d’un point de vue fiscal.
Nous réalisons une analyse approfondie de la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise pour repérer les recouvrements rétroactifs et les économies possibles. À l’aide d’une série d’outils exclusifs et d’analyses de données, nous analysons les tierces parties et les contrats pour identifier les possibilités d’optimisation, notamment par le recouvrement des montants payés en trop ou en double, la vérification de la conformité des contrats et l’approvisionnement stratégique rapide.
Les études indiquent que les entreprises subissent en moyenne des pertes liées à la rémunération de 0,5 % à 2,5 %. Une évaluation des pertes liées à la rémunération utilise des modèles d’analyse de données et d’apprentissage machine pour identifier et quantifier les secteurs à risque élevé de pertes liées à la rémunération ainsi que les mesures et les avantages qui y sont associés. Nous examinons les données des employés et celles de la paie, les heures saisies ainsi que les conventions collectives, afin de détecter la source des pertes sur l’ensemble de la chaîne de valeur. Les résultats de nos tests peuvent permettre d’améliorer les contrôles et de réduire les pertes à venir.
La planification des immobilisations peut accélérer l’amortissement fiscal, notamment lorsqu’une dépense inscrite par erreur dans les immobilisations aurait pu être traitée comme un coût non incorporable. De nombreuses provinces offrent des incitatifs fiscaux et non fiscaux liés aux investissements en immobilisations. PwC peut vous aider à analyser le calendrier de déclaration des revenus et des déductions, les questions de capitalisation des coûts et les calculs de l’amortissement.
La résilience de la chaîne d’approvisionnement est primordiale pour le commerce mondial. Souvent, les importateurs ne comprennent pas bien les avantages d’évaluer les implications de la conformité des douanes et du commerce international au début de leur processus de planification de la chaîne d’approvisionnement. Par conséquent, ils ratent souvent l’occasion de réduire le montant des droits douaniers à payer lorsqu’ils importent des biens dans le cadre de leurs activités. Nous avons élaboré diverses stratégies liées à ces enjeux et possédons l’expertise requise pour aider les importateurs à repérer les économies potentielles associées aux droits de douane ainsi que les possibilités de gestion de la conformité. Nous adoptons une approche diagnostique pour établir les droits douaniers payés en trop sur les importations passées et les réductions possibles des droits à payer sur les futures importations.
Principal associé, Relation client, et leader national, RS et DE et Mesures incitatives, PwC Canada
Tél. : +1 403 509 6373
Associée, Crédits d’impôt à la recherche et au développement (R&D) et incitatifs canadiens (Services fiscaux), PwC Canada