
研究開発税制の活用支援
PwCは、税額控除の対象となる費用を網羅的に集計することにより企業が研究開発税制を最大限活用できるよう支援します。
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企業の事業戦略と税務戦略の整合性は言うまでもなく重要ですが、現在では、各国の規制当局、資本市場、顧客などさまざまな利害関係者の目線からバランスのとれた税務戦略を策定することが求められています。
PwC税理士法人では、税務コストのマネジメントとリスク管理の視点から税務戦略の立案に関与し、最終的な税務コンプライアンスまでをサポートします。クライアントにおいて税務に関わる人的資源が限られる中でも、最新の知見を踏まえた税務戦略の立案から、税務効率性を考慮した戦略に基づく個別案件の検討と確実な実施を支援します。
企業グループの税務戦略の策定におけるアドバイスを提供し、文書化やグループ内企業への展開をサポートします。
策定された戦略に沿うプランニングやコンプライアンスが行われるように、ガバナンス体制や情報収集の仕組みづくりをサポートします。
PwCは、税額控除の対象となる費用を網羅的に集計することにより企業が研究開発税制を最大限活用できるよう支援します。
PwC税理士法人は、既に連結納税制度を適用している企業を含め、グループ通算制度の導入検討段階から承認申請、体制整備、コンプライアンスに至るまで、強力にサポートします。
税務申告の支援だけではなく、各企業の実情に合わせたDX推進のための計画立案から実行の支援、各種認定申請における申請書類などの作成支援といった幅広いサービスを総合的に提供します。
法人税や消費税などの税務申告、各種税務届出書の作成代行などの税務コンプライアンスを支援します。申告業務においては、RPAやデータ分析ソフトを用いて定型業務の自動化を行います。また、潜在的な税務問題の解決や優遇税制の積極的活用のためのアドバイスを提供します。
企業の税務戦略に対する各国の規制当局や顧客からの注目が集まる中、企業にとって税務コストとリスクのバランスのとれた管理が至上命題となっています。PwC税理士法人では、適切な税務戦略の策定から運用までを強力にサポートし、企業価値の向上を支えます。
PwC税理士法人は、複雑化するクロスボーダー取引に伴う現地間接税の対応について、PwCグローバルネットワークの間接税サービスチームと連携し、各国の申告納税義務の判定や継続的な申告対応サポートなどをワンストップで提供します。
PwC税理士法人は、クライアントが取引先から収集した登録番号のリストに基づいて、国税庁の登録番号公表サイトとの照合を行うサービスを提供します。
インボイス制度導入により精緻な対応が求められることとなった消費税の実務を、専門的知見に基づきサポートします。
国境を越えたサービス提供が増加する中で複雑化するクロスボーダー取引(特に国内外へのデジタル・コンテンツ配信などのデジタルサービス提供)に関わる課税関係について、アドバイスを提供します。
保税地域からの外国貨物の引き取りについて課される輸入消費税について、輸入者と輸入貨物所有権者が異なる場合や、関税調査により輸入消費税の追徴が生じた場合等の、仕入れ税額控除に関わるアドバイスを行います。
各国の税収が間接税に移行しつつある中、企業における間接税マネジメントの重要性が増してきています。PwC税理士法人では世界各国の間接税サービスチームと連携しながら、国際取引に関わる国内外の間接税マネジメントをサポートします。
複雑化するビジネス環境と変化を続ける税法は、企業にとってプランニングおよびコンプライアンスの観点から、税務上の不確実性を増大させる要因となっています。PwC税理士法人では意見書の作成や当局への照会を通じて不確実性の低減をサポートします。
組織再編税制・グループ法人税制の導入によるグループ内再編手法の多様化に伴って求められるようになった、税務申告目的でのグループ法人株式のバリュエーションを支援します。
数々の事業再生手法を熟知した経験豊富な再生税務のプロフェッショナルが、事業再生における特殊な税務対応を包括的に支援します。
グループ再編に伴う国内外の複雑な税務課題を解決し、税務効率性の観点から強力にサポートします。
企業グループにおいて再編を行う場合、そのプランニングによっては、消費税に多額の差異が生じることがあります。特に、簡易課税の適用が可能である点などが看過されがちです。再編に伴う企業のキャッシュフロー改善のために、適切なプランニングを支援します。
グローバル企業に求められるCbCR(国別報告書:County by Country Report)の作成において、PwCはウェブアプリケーションであるCbCR Data Hubにより、プロセスを効率化・自動化し、正確なCbCR作成を支援します。
Sightlineは、PwC税理士法人が税務会計業務を提供する際にクライアントとPwCとの間で使用するデジタルテクノロジーです。全世界の関係会社とのコミュニケーション、連携、情報およびデータの要求、進捗状況の管理、資料の保存を容易に行えるようになります。
RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)の導入により、税務業務の効率化や働き方改革を実現することで生産性の向上を可能にします。
PwC税理士法人は、電子帳簿保存法に基づく帳簿のデータ保存や取引関係書類のスキャナ保存、電子取引に係る取引情報のデータ保存への対応について、その検討段階から保存プロセスの構築、国税当局への承認申請、運用に至るまで、経理分野のデジタルトランスフォーメーションを進めるクライアントを強力にサポートします。
経験豊富なM&A税務の専門家がPwCの強力なグローバルネットワークを活用して税務面からM&Aの成功を支援します。
移転価格税制とは、親子会社間の取引価格(移転価格)を通じた国外への所得移転を防止する制度です。PwC税理士法人は、移転価格調査における事前対応、調査中、事後対応の各段階においてクライアントを強力にサポートします。
企業が直面するあらゆる税務課題について、PwCのテクノロジーチームが強力に変革をサポートします。
企業にとって、税はもはや経営課題のひとつです。税務のコストやリスクを管理し、ESGやSDGs戦略を達成するための情報開示(レポーティング)を専門的かつ高度に実行するため、企業は税務ガバナンス体制を整備・運用していく必要があります。